——2019年1月9日在懷化市第五屆人民代表大會第三次會議上
懷化市財政局局長 胡和平
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案,請予審查,并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算
全市一般公共預算收入預計完成150.38億元,增長10%。全市地方收入預計完成87.26億元,增長7.58%。全市一般公共預算支出預計完成445.39億元,增長8.62%。
市本級一般公共預算收入預計完成52.79億元,增長10%。市本級地方收入預計完成31.33億元,增長6.3%。市本級一般公共預算支出預計完成68.97億元,增長11.55%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。
2018年,我們?nèi)幦∩霞壻Y金和政策扶持力度,全市轉(zhuǎn)移支付預計為297億元,比2017年增加14億元。其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付53億元、縣級基本財力保障15億元、國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.3億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.6億元。市本級轉(zhuǎn)移支付預計為20億元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付17.6億元、專項轉(zhuǎn)移支付2.4億元。
(二)政府性基金預算
市本級政府性基金收入預計完成53.22億元。政府性基金支出預計完成48.89億元,調(diào)入一般公共預算4.07億元。收支相抵后預計結余0.26億元。
(三)國有資本經(jīng)營預算
市本級國有資本經(jīng)營收入預計完成0.26億元。國有資本經(jīng)營支出預計完成0.22億元,調(diào)入一般公共預算0.04億元。當年預計收支平衡。
(四)社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入預計完成12.29億元。社會保險基金支出預計完成12.51億元。收支相抵后預計當年結余-0.22億元,年末累計結余13.72億元。
(五)地方政府債務情況
省財政廳核定市本級2018年地方政府債務限額為223.81億元,年末地方政府債務余額為223.81億元,未超過債務限額。
需要說明的是,以上數(shù)據(jù)均為預計數(shù),實際執(zhí)行中如有變化,我們將在報告全市及市本級2018年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2018年,我們?nèi)尕瀼厥形臎Q策部署,認真落實市五屆人大二次會議的有關決議,各項工作穩(wěn)步推進。
(一)強化預算管理,提升財政資金使用效益。推進基本公共服務均等化,全額保障綜合績效考核獎金和綜合治理獎金。按要求實施經(jīng)濟分類科目改革,推進非稅收入分配制度改革,加大資金統(tǒng)籌力度,全力保障民生投入。全市社會保障和就業(yè)支出預計完成76.67億元,增長10%;教育支出預計完成77.59億元,增長11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預計完成43.71億元,增長10%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出預計完成18.12億元,增長8%;節(jié)能環(huán)保支出預計完成8.46億元,增長12%;科學技術支出預計完成4.95億元,增長13%。市本級落實綜合績效考核獎勵經(jīng)費3.15億元、綜合治理獎勵經(jīng)費0.8億元,車改資金0.4億元,精準扶貧資金1億元,基層組織服務群眾經(jīng)費0.5億元,住房公積金配套1.1億元。預計市本級民生支出占比保持在75%以上。
(二)不斷加大監(jiān)管力度,確保財政資金安全。積極配合人大預算在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作,主動接受人大代表實時監(jiān)督。綜合運用政府采購、資產(chǎn)管理、政府購買服務、財政投資評審、國庫集中支付、績效評價等財政管理手段,實現(xiàn)預算編制有目標、預算執(zhí)行有控制、執(zhí)行結果有評價,評價結果有反饋、反饋結果有應用,全過程、全方位構建財政“大監(jiān)督”。
(三)切實防范風險,強化政府性債務管理。按照黨中央、國務院防范化解地方政府隱性債務風險相關要求和省委《關于嚴控政府性債務增長切實防范債務風險的若干意見》(湘發(fā)〔2018〕5號)的文件精神以及市委對政府性債務“徹底清、清徹底”的工作部署,清理鎖定政府性債務余額;統(tǒng)籌制定全市隱性債務化解方案和化債時間表,明確債務化解路徑和方法、目標任務、分年計劃,確保在規(guī)定時限內(nèi)消化完畢;嚴格實行政府債務限額管理制度,建立健全風險管控長效機制。
各位代表,過去的一年,市人民政府及財政部門認真執(zhí)行市人大的各項決議,實現(xiàn)了收支平衡。但是我們也清醒認識到,財政運行還面臨一些突出問題,主要是:預算編制有待進一步細化,預算執(zhí)行進度有待進一步加快,財政管理有待進一步規(guī)范等,對此我們將高度重視,并在今后的工作中加以解決。
三、2019年預算草案
2019年,是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年。做好全年工作,意義十分重大。我市財政工作的指導思想為:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹習近平總書記關于湖南工作的重要指示精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持推動高質(zhì)量發(fā)展,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放,堅持創(chuàng)新引領開放崛起,繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn),繼續(xù)開展產(chǎn)業(yè)項目建設年活動,進一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期,加快推進“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設,加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,財政政策更加注重擴大內(nèi)需和結構調(diào)整,財政培植更加注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和園區(qū)經(jīng)濟,財政收入更加注重科學征管和質(zhì)量調(diào)控,財政支出更加注重基本民生和重點項目,財政管理更加注重預算績效和風險管控,樹立過緊日子的思想,堅持有保有壓,優(yōu)化財政支出結構,嚴格壓縮一般性支出,重點支持三大攻堅戰(zhàn)、科技創(chuàng)新、供給側結構性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領域,提高財政資金配置效率和使用效益,全力服務經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求,提出如下預算草案:
(一)一般公共預算
2019年,全市一般公共預算收入擬安排162.41億元,增長8%。全市地方收入預計完成92.5億元,增長6%。全市一般公共預算支出安排476.57億元,比上年的445.39億元增加31.18億元,增長7%。
市本級一般公共預算收入擬安排57.01億元,增長8%。市本級地方收入預計完成33.21億元,增長6%。加上上級補助、調(diào)入資金等收入,市本級擬安排一般公共預算支出72.42億元,比上年的68.97億元增加3.45億元,增長5%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市轉(zhuǎn)移支付預計為312億元。省級對市本級轉(zhuǎn)移支付預計為21億元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付18.3億元、專項轉(zhuǎn)移支付2.7億元。
(二)政府性基金預算
2019年,市本級政府性基金預算收入擬安排43.92億元,支出擬安排39.97億元。收支相抵后結余3.95億元。
(三)國有資本經(jīng)營預算
2019年,市本級國有資本經(jīng)營預算收入擬安排0.26億元;支出擬安排0.18億元,按要求調(diào)入一般公共預算0.08億元。當年收支平衡。
(四)社會保險基金預算
2019年,市本級社會保險基金預算收入擬安排10.13億元,其中:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算收入5.59億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預算收入3.26億元,失業(yè)保險基金預算收入0.32億元,工傷保險基金預算收入0.81億元,生育保險基金預算收入0.15億元?;鹬С鰯M安排11.23億元,其中:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算支出6.46億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預算支出3.77億元,失業(yè)保險基金預算支出0.36億元,工傷保險基金預算支出0.49億元,生育保險基金預算支出0.15億元。收支相抵后當年結余-1.1億元,年末累計結余12.62億元。
四、完成預算的主要措施
(一)穩(wěn)增長。積極培植財源,以湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設為契機,以獲批商貿(mào)服務型國家物流樞紐城市為方向,以申創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)為龍頭,以打造電子信息千億產(chǎn)業(yè)為目標,以推進全域中藥材種植為抓手,以“三城同創(chuàng)”為基礎,深入開展產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)三年提升行動,認真抓好省“五個100”和10類重大產(chǎn)業(yè)項目建設,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進城市擴容提質(zhì),確保財政經(jīng)濟良性互動。創(chuàng)新投入方式,積極按照“政府引導、聚集產(chǎn)業(yè)、市場運作、科學決策、防范風險、強化監(jiān)管”的原則,設立科技與產(chǎn)業(yè)引導基金,以股權投資方式,扶持重點稅源企業(yè)。加大財稅征管,堅持推進綜合治稅,加快涉稅信息數(shù)據(jù)庫建設,建立涉稅信息數(shù)據(jù)處理平臺,實現(xiàn)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和涉稅信息“一網(wǎng)通”。堅持依法治稅,加快重點項目推進,加大房地產(chǎn)遺留問題欠稅追繳力度,積極爭取電力分配稅收。堅持高頻調(diào)度、按月通報、季末約談制度,力爭實現(xiàn)速度、進度、質(zhì)量、結構協(xié)同一體。
(二)防風險。防控債務風險,注重化債責任落實,細化化債方案,制定化解細則,確保目標任務逐一落實到每一個債務單位、每一個項目、每一筆錢。同時下力減少存量,嚴控增量,建立健全舉債融資依法、資金用途合規(guī)、“借、用、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機制。推進“三資”清理成果應用,做到“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化”,加快完成融資平臺公司的清理和轉(zhuǎn)型,將管理模式從準行政模式向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。防控預算風險,精確算好收入賬、財力賬、資金賬和支出賬。防控國庫風險,嚴控國庫新增借款,壓減老欠規(guī)模,杜絕新增違規(guī)借款,對已經(jīng)形成的對外借款進行清理、歸類、消化。確保庫款保障水平在合理區(qū)間。
(三)?;尽栏駡?zhí)行《預算法》“保證基本公共服務合理需要,優(yōu)先安排國家確定的重點支出,嚴格控制機關經(jīng)費和樓堂館所等基本建設支出”要求,堅持依次序保障的原則,將“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆弊鳛榈谝槐U洗涡颍瑢攤С?,包括政府債務利息支出、政府中長期支出責任支出和消化財政暫付款,作為第二保障次序,集中力量,助力三大攻堅戰(zhàn),有序推進“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會民生事業(yè)發(fā)展,確?;痉站然嗣袢罕娀纠娴玫奖U?。
(四)強管理。認真落實中央關于厲行節(jié)約、改進工作作風的精神,按照“四減一控”的方式壓減和控制一般性支出,即壓減公用支出、壓減會議費、壓減接待費、壓減專項業(yè)務費、控制出國出境經(jīng)費。深化全口徑預算管理改革,堅持政府“四本預算”精準對接、統(tǒng)籌算賬。跨預算、跨級次、跨年度統(tǒng)籌財力,不列赤字預算,確?!跋阮A算后支出、無預算不支出”。加強預算執(zhí)行,加快出臺《懷化市市級預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理操作規(guī)程》,將財政監(jiān)督的重點和關口從事后前移到事前和事中,實現(xiàn)對預算執(zhí)行進行全程動態(tài)監(jiān)控。堅持全面從嚴治黨,堅持以政治建設統(tǒng)領黨的建設,持之以恒糾“四風”、轉(zhuǎn)作風,狠抓黨風廉政建設不放松,為推動財政事業(yè)發(fā)展提供有力的政治保障。
各位代表,新的一年,我們將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想,與黨中央保持高度一致,在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,主動作為,狠抓落實,不斷推動財政各項工作再上新臺階,為建設“一個中心、四個懷化”而砥礪奮進!